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INFORMES DE AUDITORIA

Categoria donde de cargaran todos los informes de auditoria de la AAPS

RESUMEN EJECUTIVO, PLAN OPERATIVO ANUAL - AUDITORIA INTERNA GESTION 2023
INFORME DE AUDITORIA INF.UAI N° 008/2022, CORRESPONDIENTE A LA REVISION ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE JULIO DE 2021 AL 30 DE J
INFORME DE AUDITORIA INF.UAI N° 006/2022, CORRESPONDIENTE A AL VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE SERVIDORES P
INFORME DE AUDITORIA INF. UAI 005/2022, CORRESPONDIENTE AL INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (AAPS), DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
INFORME DE AUDITORIA INF. UAI N° 004/2022, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF.UAI N° 003/2021, RELATIVO AL CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FIN
INFORME DE AUDITORIA INF. UAI 003/2022, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI N° 003/2020, RELATIVO AL CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINAN
INFORME DE AUDITORIA INTERNA INF. UAI. 003/2020. "Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, Gestión 2019", control interno.
INFORME DE AUDITORIA INTERNA INF. UAI. 002/2020 "Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, Gestión 2019", dictamen.
INFORME DE AUDITORIA INTERNA INF. UAI. 001/2020 "Informe de Actividades de la UAI, Gestión 2019"
SEGUIMIENTO FINAL A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. Nº 006/2016, “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE OTORGACIÓN DE LICENCIAS Y REGISTROS, GESTIÓN 2015”
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. Nº 006/2018, “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y COMERCIAL DE LAS EPSA, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017”.
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. Nº 009/2018, “AUDITORÍA ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚ
SEGUIMIENTO FINAL A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. Nº 015/2018, “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE REGULARIZACIÓN, RENOVACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE SARH A TRAVÉS DE LAS EPSA EN EL ÁREA URBANA Y RURAL, GESTIÓN 2017”
REVISIÓN ANUAL AL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2019
SEGUIMIENTO FINAL A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. Nº 011/2015, “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE RECLAMACIÓN DE USUARIOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014”
SEGUIMIENTO FINAL A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. N°007/2018 “AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE RECLAMACIÓN DE USUARIOS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017”
AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, GESTIÓN 2018
AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE PRESUPUESTO, GESTIÓN 2018
SEGUIMIENTO FINAL A LA OBSERVACIÓN DEL INFORME INF. UAI. N°011/2018, “REVISIÓN ANUAL AL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS”
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF U.A.I. N° 003/2018 DE CONTROL INTERNO - EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 
 
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