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INFORMES DE AUDITORIA

Categoria donde de cargaran todos los informes de auditoria de la AAPS

INFORME DE AUDITORIA INTERNA INF. UAI. 003/2020. "Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, Gestión 2019", control interno.
INFORME DE AUDITORIA INTERNA INF. UAI. 002/2020 "Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, Gestión 2019", dictamen.
INFORME DE AUDITORIA INTERNA INF. UAI. 001/2020 "Informe de Actividades de la UAI, Gestión 2019"
SEGUIMIENTO FINAL A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. Nº 006/2016, “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE OTORGACIÓN DE LICENCIAS Y REGISTROS, GESTIÓN 2015”
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. Nº 006/2018, “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y COMERCIAL DE LAS EPSA, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017”.
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. Nº 009/2018, “AUDITORÍA ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚ
SEGUIMIENTO FINAL A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. Nº 015/2018, “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE REGULARIZACIÓN, RENOVACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE SARH A TRAVÉS DE LAS EPSA EN EL ÁREA URBANA Y RURAL, GESTIÓN 2017”
REVISIÓN ANUAL AL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2019
SEGUIMIENTO FINAL A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. Nº 011/2015, “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE RECLAMACIÓN DE USUARIOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014”
SEGUIMIENTO FINAL A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. N°007/2018 “AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE RECLAMACIÓN DE USUARIOS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017”
AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, GESTIÓN 2018
AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE PRESUPUESTO, GESTIÓN 2018
SEGUIMIENTO FINAL A LA OBSERVACIÓN DEL INFORME INF. UAI. N°011/2018, “REVISIÓN ANUAL AL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS”
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF U.A.I. N° 003/2018 DE CONTROL INTERNO - EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF U.A.I. N° 003/2017 DE CONTROL INTERNO - EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - CONTROL INTERNO
OPINION DE EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PLANIFICACION ESTRATEGICA GESTIONES 2019 - 2021
AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE REGULARIZACION, RENOVACION Y/O ACTUALIZACION DE SARH A TRAVES DE LAS EPSA EN EL AREA URBANA Y RURAL, GESTION 2017
 
 
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