Subir

INFORMES DE AUDITORIA

Categoria donde de cargaran todos los informes de auditoria de la AAPS

SEGUIMIENTO FINAL A LA OBSERVACIÓN DEL INFORME INF. UAI. N°011/2018, “REVISIÓN ANUAL AL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS”
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF U.A.I. N° 003/2018 DE CONTROL INTERNO - EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF U.A.I. N° 003/2017 DE CONTROL INTERNO - EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - CONTROL INTERNO
OPINION DE EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PLANIFICACION ESTRATEGICA GESTIONES 2019 - 2021
AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE REGULARIZACION, RENOVACION Y/O ACTUALIZACION DE SARH A TRAVES DE LAS EPSA EN EL AREA URBANA Y RURAL, GESTION 2017
SEGUIMIENTO FINAL A LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF.AUI.N°010/2016 - AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO GESTION 2015
SEGUIMIENTO FINAL A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME INF.UAI.N°018/2017, "REVISION ANUAL AL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS"
INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA REVISION ANUAL AL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION DE BIENES Y RENTAS
SEGUIMIENTO FINAL A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF.UAI.N°007/2016 - AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DICIEMBRE DE 2015
AUDITORIA ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE RECLAMACIÓN DE USUARIOS, GESTIÓN 2017
AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y COMERCIAL DE LAS EPSA, GESTIÓN 2017
PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. Nº 003/2017 DE CONTROL INTERNO – EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. Nº 003/2016 DE CONTROL INTERNO – EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
INFORMEDE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 – CONTROL INTERNO
 
 
Powered by Phoca Download